グループ内部审计业务(本社/东京·兵库)
KOBE STEEL LTD · Ontario
وصف الوظيفة
职位概况
负责集团内部控制体系的建设与有效性评估,开展风险管理、合规及内部审计工作,支持公司ESG目标的实现。
主要职责
- 制定并推进全公司风险管理计划,评估风险所有者的执行情况。
- 收集、分析并管理集团业务部门的风险信息,制定应对方案。
- 负责内部控制系统的维护与运行情况检查。
- 策划、推动公司合规活动,制定合规政策与制度,处理合规事件并开展培训。
- 执行内部审计(包括J‑SOX、风险导向审计),跟踪审计发现的整改情况并向管理层汇报。
任职要求
- 能够开展风险管理、合规或内部审计相关工作。
- 具备对集团业务及内部控制制度的理解能力。
- 具备撰写风险、合规及审计报告的能力。
必备技能
我们提供
- 与多部门协作的工作环境,直接参与公司治理体系建设。
- 职业发展通道,包括向管理部门或海外子公司轮岗的机会。
Questions fréquentes
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